Добрый день, коллеги!
У нас по 19 счету с 2012 года висит большая сумма НДС, которую мы не могли поставить в зачету в силу нехватки реализации. В текущем квартале, вероятно, будет такая возможность чисто арифметически. А вот законно ли это? Если да, то требуется какой-то определенный порядок, или возможно просто отразить часть этой суммы в Декларации? Тогда что в Книге покупок показывать, счет-фактуру за прошлый период?
Еще смущает статья 176 НК, где сказано, что "если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым объектом налогообложения ...,полученная разница подлежит возмещению (зачету, возврату) налогоплательщику в соответствии с положениями настоящей статьи.... После подачи декларации налоговый орган проверяет обоснованность суммы налога, заявленной к возмещению, при проведении камеральной налоговой проверки..."
Спасибо за ответы.